PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.064


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
Valor:
R$ 494.712,91
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ) E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO, NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TABULEIRO A CAMPO GRANDE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20231226001I
Data:
19/12/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TABULEIRO A CAMPO GRANDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO
Contrato
Número:
20240314001I002
Data:
06/03/2025
Valor:
R$ 2.981.870,06
Liquidações
P04.23.016
Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas Fiscais:
Numero: 3819  |  Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.010  |  Data: 24/04/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 447.715,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P04.23.016
Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas Fiscais:
Numero: 3819  |  Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.011  |  Data: 24/04/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 24.735,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P04.23.016
Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas Fiscais:
Numero: 3819  |  Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.012  |  Data: 24/04/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 5.936,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P04.23.016
Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas Fiscais:
Numero: 3819  |  Data: 23/04/2025  |  Valor: R$ 494.712,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.013  |  Data: 24/04/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 16.325,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9