Emitida:
25/11/2025
Valor:
R$ 60,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Liquidações
P11.25.024
Data:
25/11/2025
|
Valor: R$ 60,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.004 | Data:
27/11/2025
| Credor: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA
| Valor: R$ 60,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4