Emitida:
03/07/2026
Valor:
R$ 1.558,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ENCHER PONTA EIXO E FAZER A ROSCA, TONEAR TIRAR REBARBA DOS TAMBORES DE FREIO DO VEICULO CAMINHAO MB
DE PLACAS ORT7417, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.13.015
Data:
13/07/2026
|
Valor: R$ 1.558,00
Notas Fiscais:
Numero: 17 |
Data:
13/07/2026
| Valor: R$ 1.558,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.038 | Data:
15/07/2026
| Credor: ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.558,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6