Emitida:
23/07/2026
Valor:
R$ 40,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LUIS CLEITON DINO CARACAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P07.23.009
Data:
23/07/2026
|
Valor: R$ 40,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.009 | Data:
23/07/2026
| Credor: LUIS CLEITON DINO CARACAS
| Valor: R$ 40,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1